53所召开2022年度财务决算审计首次会议
按照集团公司财务工作相关要求,2月7日,集团公司财务决算审计组入驻53所进行现场审查,并召开了2022年度53所财务决算审计首次会议,王亚菲总会计师出席会议,相关部门负责人参加会议。会议由集团公司审计组组长黄明华主持。
会上,审计组组长黄明华介绍了审计组全体成员,对《中国电子科技集团有限公司关于对有关成员单位2022年度财务决算进行审计的通知》进行了宣贯与解读,并指出,本次审计工作要严格按照集团公司审计总体要求开展工作,切实履行审计程序,严格按照规定的格式和内容出具各类审计报告;要加强与被审计单位的沟通,对审计发现的问题及时提出具有建设性、针对性和可操作性的审计建议。他强调,审计组将严格执行集团公司审计人员外出审计“八不准”的纪律要求,坚决约束自身行为。
针对此次审计工作,王亚菲总会要求,一要进一步提高站位、深化认识,全面深刻理解审计工作的重要意义,按照集团公司审计相关部署,切实把思想和行动统一到审计组的要求上来,自觉接受检查,进行审计公示,诚恳接受监督;二要严格按照审计组的要求,及时、如实提供资料,实事求是、公正客观地反映情况,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。同时,要做好统筹协调、沟通衔接、服务保障等工作,为审计组提供良好的工作条件,确保审计各项工作有力有序推进;三要将此次审计作为学习交流的机会,积极与审计组交流工作经验,以此次审计为契机,举一反三、标本兼治,健全完善责任体制和长效机制,真正把审计工作的成效体现到53所改革发展工作中。
会议强调,各部门要将此次财务决算审计作为一次综合检验,针对反馈的各项问题,要堵塞管理漏洞,采取有效措施加强自身建设,切实改进管理能力,提高会计信息质量和风险防范能力,提升经营决策和管理水平,推进53所高质量发展。